你好 房租租賃是5%稅率 第三季度可以享受優(yōu)惠政策 第一季度不享受
2020年3季度,大連某小規(guī)模納稅人銷售貨物取得不含稅收入20萬(wàn)元,出租倉(cāng)庫(kù)不含稅收入12萬(wàn)元,均開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)該公司3季度需要繳納多少增值稅?
2020年3季度,大連某小規(guī)模納稅人銷售貨物取得不含稅收入20萬(wàn)元,出租倉(cāng)庫(kù)不含稅收入12萬(wàn)元,均開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)該公司3季度需要繳納多少增值稅?
小規(guī)模納稅人2019年甲公司年度收房租98.2萬(wàn)(不含稅)。其中2月開(kāi)票95萬(wàn)元c不含稅;,且確認(rèn)收入,9月份開(kāi)票3.2萬(wàn)(不含稅),請(qǐng)問(wèn)甲公司可享受稅收優(yōu)惠政策?
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開(kāi)含稅1%專票92萬(wàn),且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開(kāi)3%含稅專票,在2022年1月開(kāi)具含稅1%紅字專票92萬(wàn),且重新開(kāi)具含稅3%專票92萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬(wàn)收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開(kāi)含稅1%專票92萬(wàn),且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開(kāi)3%含稅專票,在2022年1月開(kāi)具含稅1%紅字專票92萬(wàn),且重新開(kāi)具含稅3%專票92萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬(wàn)收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎