您好,借應付職工薪酬-100貸應交稅費應交個人所得-100
發(fā)工資的時候個稅沒有按扣除專項附加的算,然后扣多了,但是繳個稅的又扣除了專項附加,(比如發(fā)工資時扣了600的個稅,但是申報個稅的時候只繳了500的個稅)這種情況要怎么處理賬務呀,分錄怎么做
老師,請問您一下,我在個稅app上填了專項附加扣除信息,也選擇了申報方式為扣繳義務人申報,但是公司在方式工資計算累計應納稅所得額的時候,并沒有減去我填報的專項附加扣除項目,造成繳稅變多,工資發(fā)少,這個情況應該怎么處理,看見了回答一下,多謝您了
老師,工資已經按全好的時候個稅發(fā)放了,但是在申報個稅時更新了專項附加扣除,他們有添加新的專項扣除,多扣個稅,多扣了工資。我現(xiàn)在這樣調整,個稅已經平了,但是沖減的這筆分錄,應付職工薪酬對不上
個稅里邊如果一個月的工資超過5000了,要繳稅,那社保和專項附加扣除,是說每個月交完稅之后,到了匯算的時候減去社保和專項附加扣除的如果又成負數(shù)了,那再退稅嗎?還是說每個月工資要直接減了社保和專項附加扣除再繳稅呢?
老師我申報個稅得時候有個員工開始我再8.1號給他做了專項附加扣除,但是今天我又把他專項附加扣除刪除了,但是為啥申報這個人得工資薪金,還是顯示不需要繳納個稅呢
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調整分錄進行調整。現(xiàn)在資產負債表和利潤表勾稽關系不一致了,我需要調整稅務局網站2024年的報表嗎?如果不調整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當產量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入區(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
能再細一點嗎?從計提到做完這筆賬的分錄
您好,您賬面按600計提個稅,實際是500,多計提100,所以紅字沖回100,視同從未發(fā)生。