你看下累計(jì)專項(xiàng)附加扣除里面是不是還有金額?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)候把其中的專項(xiàng)附加扣除刪除顯示了退稅,這個(gè)是為什么,按道理你把個(gè)人附加扣除刪除了不是應(yīng)該補(bǔ)交稅嗎為什么還退稅?
老師你好,我申報(bào)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除,但是換了工作了他要把以前在那個(gè)公司申報(bào)的資料的全部刪除,重新填寫,我是不是點(diǎn)作廢,完了再重新填嗎?
昨天我們公司員工填的個(gè)稅附加扣除信息我這邊更新的算出數(shù)字了 但是有一個(gè)員工 在附加扣除信息采集里可以看見采集成功了 但是填工資薪金所得申報(bào)時(shí)候我點(diǎn)專項(xiàng)附加扣除 沒有扣除這個(gè)人的怎么回事?
老師,申報(bào)個(gè)稅,已經(jīng)填寫了專項(xiàng)附加扣除,但是填寫工資薪金所得時(shí)并沒有顯示扣除金額,怎么處理呢?
老師,有個(gè)員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒有顯示出有專項(xiàng)附加扣除,但是他說他填寫了,我每次申報(bào)時(shí)也重新下載,請(qǐng)問為什么我們這里沒有顯示他要扣除的專項(xiàng)附加扣除呢,所以交的個(gè)稅多。
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
是在這里面看嗎。我沒看到累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,就是我框起這個(gè)人應(yīng)該要跟上面那個(gè)人繳納29.85才對(duì)
這個(gè)人得累計(jì)扣除我看了,也沒有金額
哦,他兩個(gè)的收入完全不一樣。需要交個(gè)稅的那個(gè)人的收入是39056.89。然后不需要交個(gè)稅的這個(gè)比他少了2000多
那是以前月份那個(gè)人比這個(gè)人每個(gè)月多500左右,但是也沒超5000,這個(gè)月他們兩個(gè)收入是一樣金額,都是6432.55,
這個(gè)月一樣的話,也不一定個(gè)稅就是一樣的。因?yàn)楝F(xiàn)在是根據(jù)年累計(jì)來算個(gè)稅。
懂了,是不是因?yàn)檫@個(gè)人比如他之前幾月收入都是4500+個(gè)人社保,然后沒超5000,所以累計(jì)后即使這個(gè)月收入是6432.5,也不交稅
是的,對(duì)的,是這么做的。