你好 你看下電子稅務(wù)局有更正申報(bào)不
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是沒有季報(bào)的,但是我們申報(bào)是季報(bào),上次我報(bào)4-6月的時(shí)候直接按6月月表報(bào)了,也就是我報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在我這個(gè)月報(bào)就不對(duì)了,我這個(gè)必須要去稅務(wù)局更正嗎?
老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了,但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的,這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬,把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎,改財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)稅務(wù)局預(yù)警啊
請(qǐng)教老師,我在報(bào)2022年年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表有點(diǎn)問題,我是現(xiàn)在更正申報(bào)上一年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表好呢?還是直接在報(bào)年報(bào)的時(shí)候按正確的數(shù)據(jù)報(bào)就行了,不需要更正申報(bào)上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不是每季度申報(bào)一次嗎,那比如我7月份申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那我是用4到6月的合計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,還是只需要把6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)上去就可以了?
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
看了,只有更正納稅申報(bào)表,沒得財(cái)務(wù)報(bào)表
那就得去稅務(wù)局修改的
財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了必須更正嗎?老師
好像我現(xiàn)在按正常的報(bào)也可以的
是的 你錯(cuò)了還不修改的么
那老師,是要先修改才能報(bào)稅嗎?
你現(xiàn)在申報(bào)所得稅提示有問題嗎?
還沒申報(bào),我就是準(zhǔn)備先報(bào)財(cái)務(wù)表,就發(fā)現(xiàn)有問題了
你可以先申報(bào)所得稅試下的
有問題再去修改 沒有的申報(bào)了之后再去修改就可以
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快