您好, 開票和不開票的都確認收入沒有開發(fā)票的,或者沒有收到錢的,記無票收入 按照開票收入和無票收入的總的銷售額申報繳納增值稅
當(dāng)月實現(xiàn)的銷售收入,到當(dāng)月沒有開票,當(dāng)月確認了收入,申報時填了無票收入,下月開了發(fā)票,這個申報和賬務(wù)又怎么處理呢?
老師,公司有開票收入,有無票收入,轉(zhuǎn)入對公的錢有,開票收入也有無票收入的,開票了又沒有轉(zhuǎn)錢進對公的,轉(zhuǎn)了錢又不開票的,好亂??!這個月的銷售額申報增值稅我都不知道怎么確定才是正確的,
老師,我想問我們的收入怎么算。有的開了發(fā)票,但沒有轉(zhuǎn)錢,有的轉(zhuǎn)進錢,沒有開發(fā)票,是按那個計算銷售額
各位老師,實務(wù)中1、沒有開票,已經(jīng)收到錢,要不要確認收入;2、還有一種情況票已開,錢未收到怎么確認收入;3、錢又收到,票又開了,但是根據(jù)合同分批確認的收入怎么做賬,老師能不能解答一下啊
老師好!我公司當(dāng)月收到預(yù)收款,后期可能開票,可能不開票,這個時間是多長才可以確定為收入?有些兩年時間了還沒有開票,是要進行無票收入申報增值稅嗎?
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老師,我能在哪里能準確的知道銷售收入
我新手,接了一個公司的亂賬,
您好, 開票收入在金稅盤里,可以統(tǒng)計無票收入,可以根據(jù)您帳上的無票數(shù)據(jù)或者是出庫單統(tǒng)計,
沒有出庫單,什么都沒有,就只有收據(jù),而且收據(jù)還有的寫有的不寫,開票一個季度還開150多萬的增值稅發(fā)票,我都不知道怎么整了
你好, 如果您什么單據(jù)也沒有,這無票收入就不好準確的統(tǒng)計 開票收入好統(tǒng)計在金稅盤里就可以統(tǒng)計,
對呀,我本來想以對公匯近來的錢做全部收入,可是這錢不一定是這個季度的呢?是這么理解嗎
老師報要增值稅才可以領(lǐng)票是嗎,企業(yè)所得稅是實際交錢是年度交稅還是季度交稅
你好 對的 ,這樣理解是正確的 也可能是收回前期的欠款?
老師報要增值稅才可以領(lǐng)票是嗎,企業(yè)所得稅是實際交錢是年度交稅還是季度交稅
你好 是的 , 報完增值稅 清卡后可以領(lǐng)發(fā)票 所得稅季報時就交費
老師,如果多交稅了,可以退嗎
你好 多交稅了可以申請 退稅