你好這個是結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 這個借方貸方都是代表什么意思
應(yīng)交增值稅明細科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金,這個分錄是什么意思呢?借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費——未交增值稅么?
老師,記賬憑證上摘要是轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 表示的是什么意思?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個啥意思
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄表示什么意思
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設(shè)備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時入到固定資產(chǎn)里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅 期末余額在貸方,說明有進項沒有抵扣完,是吧?
這個貸方表示銷項稅額 ,大于進項稅額一般是這樣,借方表示留底稅額
這是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)的期末余額,在科目余額表上看的,月底一結(jié)轉(zhuǎn)就在借方了吧?
不是,這個不結(jié)轉(zhuǎn)就可以看是貸方還是借方,貸方一般都是需要交增值稅,借方表示進項稅額大于銷項稅額
我們是進項稅額大于銷項稅額,我做的這個分錄對嗎?以前沒有做過應(yīng)交稅費,是手工統(tǒng)計下來是本期留抵25178.72元
下面是做的手工記錄
你好是的,是這樣做,是的,
那為什么應(yīng)交增值稅在貸方,銷項稅額大于進項稅額?
你這個是有進項稅額負數(shù),這個,你這個進項稅額負數(shù),相當(dāng)銷項稅額
那要改記賬憑證嗎?
你這個結(jié)轉(zhuǎn)咋銷項稅額和進項稅額都有期末數(shù)? 你對應(yīng)增值稅申報表去查下,銷項稅額 進項稅額和增值稅申報表可以對上嗎,應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)之后銷項稅額,進項稅額期末數(shù)為0? 留底話,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方等于主表上面留底稅額,這個未交增值稅貸方等于應(yīng)補退稅額? ?你之前是不是都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過需要按月去結(jié)轉(zhuǎn)補上,查看啥情況不一樣 需要去查原因,你這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄先刪除,去查下看啥情況
以前賬上沒有做過應(yīng)交稅費-進項/銷項,現(xiàn)在就是要一筆補上,接著以后做賬就要錄上進項/銷項,就不會錯了,現(xiàn)在要補的話,該怎樣做?內(nèi)帳
內(nèi)賬?那這個直接結(jié)轉(zhuǎn)和申報表一致,之后差額掛未分配利潤平掉 可以這樣,你比對申報表可以調(diào)一致,
老師,做內(nèi)帳的話需要做應(yīng)交稅費-進項/銷項,這個科目嗎?
可以做,也可以不做,我這邊就沒有做
如果銷售收入貨物,直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入就可以了吧?不做應(yīng)交稅費了
是的內(nèi)賬可以不做這個,是的
那好就不做了,下面這個憑證已經(jīng)審核結(jié)過賬了,如果修改,怎樣把應(yīng)交增值稅-銷項稅額,做平了?
需要把銷項稅額進項稅額做平這個