你可以全部在9月補入帳的
老師我們公司是5月正式注冊下來的,我們在5月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報銷支付的,這個帳我應(yīng)該做到幾月的呀,外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項已經(jīng)在8月抵扣了有沒有什么問題呢,之前只做了內(nèi)賬,這個月不是要季報了嗎,才開始建的外賬。
老師,我想請問一下,我們公司在9月完成注冊的,正好趕上季報,9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發(fā)票(一張是代理服務(wù)費,一張是刻章的費用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報稅,我就做了一筆,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬元,那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師,你好,我請教一下,我們這里是民辦幼兒園,2018年9月1就開始營業(yè)了,但那時還是無證經(jīng)營。到2020年8月才拿到民辦非企業(yè)證書,9月份做了稅務(wù)登記。然后這期間,全部的賬我都是做了類似流水賬這樣,所有的收支也幾乎沒有發(fā)票。 聽說做了稅務(wù)登記,就要做外賬,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師,我這個公司是今年4月份注冊的,到現(xiàn)在資本金還沒有到賬,所有費用都是股東私人墊款,去年年底就有人員工資發(fā)生了,也是股東私人墊款付的,我來這邊之前都沒有會計,每個月都是零申報報稅,項目到現(xiàn)在還沒有開始啟動,是要把這些費用全部做進(jìn)籌建期嗎?開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢?
老師,我接手的這家電商公司,3月開始有產(chǎn)生費用,但是前面的會計一直沒有做賬,都是0申報,6月份開過票。我有問過前面的會計為什么沒有做賬全部領(lǐng)0申報,她說實際大部分都是刷單的,實際銷售很少的,購進(jìn)來的商品發(fā)票又沒有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒有做賬。那我現(xiàn)在是從9月份開始建賬呢,還是把前面3月份開始的賬全部補起來呢,很困惑。
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機關(guān)綱稅,這邊的機構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機關(guān)是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
因為7、8、9月都交了增值稅的,這些費用的進(jìn)項全部都已經(jīng)抵扣了,做到9月沒有影響的吧
沒關(guān)系的,可以補確認(rèn)進(jìn)項稅的
那這些事計入開辦費還是什么呀?
可以正常計入管理費用——辦公費
但是這些事開辦期間買的東西了的呀
你計入開辦費也是可以的
開辦費有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)呢
就是為籌建公司發(fā)生的費用