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你好老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以直接做入已交增值稅嗎

你好老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以直接做入已交增值稅嗎
2020-10-16 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 14:56

同學(xué),您了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2320 追問 2020-10-16 15:00

那老師我做已交稅金是不對的哈,不管是在借方還是貸方,都應(yīng)該改為轉(zhuǎn)出未交增值稅,老師每月增值稅只需要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行了哈

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齊紅老師 解答 2020-10-16 15:04

同學(xué),您好,是這樣的

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快賬用戶2320 追問 2020-10-16 15:06

老師,請問繳納的稅是需要打完稅證明來做賬嗎,好像我們都沒做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-16 15:07

同學(xué),您好,也可以繳款單

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快賬用戶2320 追問 2020-10-16 15:32

繳款單直接打出來哈,然后分錄怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 15:48

借應(yīng)交稅費 貸銀行存款

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快賬用戶2320 追問 2020-10-16 15:48

謝謝老師明白了

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齊紅老師 解答 2020-10-16 15:50

同學(xué),您好,不客氣的。

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同學(xué),您了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-16
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-02-26
可以是可以,但是不太規(guī)范。
2023-12-19
一、月末(年末)需要將增值閣轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2021-01-07
同學(xué)你好,是不可以的;這樣,銷項和進項等明細會一直有余額;
2021-04-16
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