不可以的,自己增設一個就是了
老師,增值稅結轉,借應交稅金-轉出未交增值稅這個科目可以省略嗎?可以在做結轉的時候直接,借應稅-銷,貸應稅-進 應稅-未交增值稅這樣可以嗎?
月末結轉增值稅時,進銷差額可不可以不通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目結轉到應交稅費-未交增值稅,直接把進銷差額直接轉到到應交稅費-未交增值稅
老師,請問財務軟件中沒有轉出未交增值稅科目,可以不增加這個科目,直接結轉到未交增值稅可以嗎?
請問一下,1.我進項稅額銷項項稅額直接結轉到未教增值稅科目,中間不通過轉出未交增值稅科目,這樣做可以嗎 2.我交了增值稅,是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
老師沒有用到轉出未交增值稅這個科目可以嗎?直接用未交增值稅了。
老師這道題的計算結果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關系呢,這道題我不會,希望下次出現類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。?! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數發(fā)票,收入為負數,所得稅也成了負數了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!