第一個可以的。 第二個未交增值稅。
老師請問進項稅額轉(zhuǎn)出還用通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過渡嗎?還是說直接就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅呀?銷項稅和進項稅的差是必須通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎?
老師請教一下 這個進項稅和銷項稅月末該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),我是直接轉(zhuǎn)到‘’未交增值稅科目‘’可以嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,進銷差額可不可以不通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,直接把進銷差額直接轉(zhuǎn)到到應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,課程中講的通過應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅,實際工作中也要這么做賬嗎?可以只將進項和銷項都直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目嗎?
請問一下,1.我進項稅額銷項項稅額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未教增值稅科目,中間不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,這樣做可以嗎 2.我交了增值稅,是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
1.也就是說轉(zhuǎn)出未交增值稅中間通過它過度也可以,不通過也可以,都是個人做賬習慣是嗎,原則上都是對的 2.已交稅金也是一樣的,我直接沖未交增值稅比較省事,如果做到已交稅金科目也是對的,直接年末未交已交這2個科目做互沖,對嗎
第一個是的對的,但是不正規(guī),第二個已經(jīng)稅金是當月繳納當月的
1.稅金不是當月繳納當月的,增值稅是當月繳納上月的吧, 2.那我之前一直直接是做到未交增值稅的,如果我改成進行銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,在轉(zhuǎn)到未交增值稅,前面我那些需要紅沖修改嗎,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個人科目我這樣用是對的嗎
你好,本月交納上一個月的同學,你去看一下你的所屬期。
可以調(diào)整,也可以不調(diào)整,
1.你看看圖,5月交的稅屬期是4月的啊,所以到底是沖未交增值稅還是做已交增值稅啊 2.那我今年還是不做到轉(zhuǎn)出未交增值稅,下一個年度要改再改,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過度的是吧,這個科目這樣用對嗎
沖未交增值稅,第一個是未交增值稅。
2 可以現(xiàn)在改,可以以后改。這個自己選擇就行,還有其他的。
請問一下已交增值稅這個科目是什么情況下用到的,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是這么用的沒錯吧,
當月繳納當月的情況一般是你需要增加額度,然后你稅務(wù)局要求你提前把這個月的稅款繳納了。
那這個科目之后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
好,未交增值稅和已交稅金對沖,你兩個都有余額了不是嗎?