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請問一下,1.我進項稅額銷項項稅額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未教增值稅科目,中間不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,這樣做可以嗎 2.我交了增值稅,是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目

2024-06-13 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 10:07

第一個可以的。 第二個未交增值稅。

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快賬用戶6506 追問 2024-06-13 10:10

1.也就是說轉(zhuǎn)出未交增值稅中間通過它過度也可以,不通過也可以,都是個人做賬習慣是嗎,原則上都是對的 2.已交稅金也是一樣的,我直接沖未交增值稅比較省事,如果做到已交稅金科目也是對的,直接年末未交已交這2個科目做互沖,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:17

第一個是的對的,但是不正規(guī),第二個已經(jīng)稅金是當月繳納當月的

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快賬用戶6506 追問 2024-06-13 10:21

1.稅金不是當月繳納當月的,增值稅是當月繳納上月的吧, 2.那我之前一直直接是做到未交增值稅的,如果我改成進行銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,在轉(zhuǎn)到未交增值稅,前面我那些需要紅沖修改嗎,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個人科目我這樣用是對的嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:22

你好,本月交納上一個月的同學,你去看一下你的所屬期。

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:22

可以調(diào)整,也可以不調(diào)整,

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快賬用戶6506 追問 2024-06-13 10:27

1.你看看圖,5月交的稅屬期是4月的啊,所以到底是沖未交增值稅還是做已交增值稅啊 2.那我今年還是不做到轉(zhuǎn)出未交增值稅,下一個年度要改再改,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過度的是吧,這個科目這樣用對嗎

1.你看看圖,5月交的稅屬期是4月的啊,所以到底是沖未交增值稅還是做已交增值稅啊
2.那我今年還是不做到轉(zhuǎn)出未交增值稅,下一個年度要改再改,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過度的是吧,這個科目這樣用對嗎
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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:29

沖未交增值稅,第一個是未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:29

2 可以現(xiàn)在改,可以以后改。這個自己選擇就行,還有其他的。

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快賬用戶6506 追問 2024-06-13 10:31

請問一下已交增值稅這個科目是什么情況下用到的,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是這么用的沒錯吧,

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:33

當月繳納當月的情況一般是你需要增加額度,然后你稅務(wù)局要求你提前把這個月的稅款繳納了。

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快賬用戶6506 追問 2024-06-13 10:51

那這個科目之后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:53

好,未交增值稅和已交稅金對沖,你兩個都有余額了不是嗎?

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第一個可以的。 第二個未交增值稅。
2024-06-13
郭老師解答:增值稅轉(zhuǎn)出通常需先借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”,貸記相關(guān)成本費用科目,體現(xiàn)已發(fā)生但未交納的稅額。然后,再將此余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目。直接銷項進項反向結(jié)轉(zhuǎn)可能不合規(guī),具體操作需遵循會計準則和稅法規(guī)定。
2024-09-20
你好;?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-26
你好 可以的 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2021-08-12
同學,你好 銷項稅和進項稅的差是必須通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡
2022-04-04
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