你好!不是的。你這個(gè)估計(jì)是因?yàn)槎悇?wù)局都不知道有你這家企業(yè)
老師 你好 我公司是小規(guī)模 是季度報(bào)稅 有申領(lǐng)普票和專票 本季度有開一部分專票和一部分普票 但總計(jì)都沒有超過30萬 請(qǐng)問專票部分不管有沒有超過30萬 專票的稅額是必須繳稅嗎
每個(gè)季度沒有超過30萬,沒有建賬,也沒有開通網(wǎng)上申報(bào),也沒有繳稅,快2年了稅務(wù)局也沒有問?是不是不超過30萬的都不用做賬申報(bào)繳稅?
小規(guī)模季度免稅額是30萬 那如果1個(gè)季度里面沒有超過30萬 但是其中一個(gè)月超過10萬 也是不用繳納增值稅嗎
你好老師一個(gè)小規(guī)模公司成立快三年了,有開發(fā)票但沒有超出每個(gè)季度的30萬,也有申報(bào)企業(yè)所得稅,可一直都沒有做賬,現(xiàn)在我該怎么把這套賬建起來
小規(guī)模納稅人 按季度申報(bào) 有一個(gè)月超過了10萬銷售額 但是季度沒超過30萬 全額繳稅嗎 未開專票
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
稅控盤都有,應(yīng)該知道。如果不知道是不是我就可以繼續(xù)這樣開下去?如果我去開通稅務(wù)申報(bào),會(huì)不會(huì)要我補(bǔ)交稅款?
你好!當(dāng)然會(huì)的,而且你這個(gè)是遲早的。因?yàn)槟阕N工商的時(shí)候,也要先清稅
那我一年開出去發(fā)票是120萬,我的補(bǔ)交多少個(gè)人所得稅?按那個(gè)公式計(jì)算的
你好!這個(gè)不確定,要看你的利潤(rùn)或者稅務(wù)局給你確定
銷售是120萬,成本就是110萬,利潤(rùn)是10萬,是不是用10萬乘個(gè)人所得稅稅率就可以了
你好!是的。如果你是查賬征收的就是這樣