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本店是住宿行業(yè),開業(yè)期間,業(yè)主打入賬戶49894元,其中42094是用于工程款支出,這次錢不屬于住宿費,不屬于收入,是業(yè)主額外的錢。從2018年到2019年,我做的記賬憑證如下表,我知道做的不對了,不知道怎么才能改正。我的想法是這樣的:我想把378804元沖銷掉

本店是住宿行業(yè),開業(yè)期間,業(yè)主打入賬戶49894元,其中42094是用于工程款支出,這次錢不屬于住宿費,不屬于收入,是業(yè)主額外的錢。從2018年到2019年,我做的記賬憑證如下表,我知道做的不對了,不知道怎么才能改正。我的想法是這樣的:我想把378804元沖銷掉
本店是住宿行業(yè),開業(yè)期間,業(yè)主打入賬戶49894元,其中42094是用于工程款支出,這次錢不屬于住宿費,不屬于收入,是業(yè)主額外的錢。從2018年到2019年,我做的記賬憑證如下表,我知道做的不對了,不知道怎么才能改正。我的想法是這樣的:我想把378804元沖銷掉
本店是住宿行業(yè),開業(yè)期間,業(yè)主打入賬戶49894元,其中42094是用于工程款支出,這次錢不屬于住宿費,不屬于收入,是業(yè)主額外的錢。從2018年到2019年,我做的記賬憑證如下表,我知道做的不對了,不知道怎么才能改正。我的想法是這樣的:我想把378804元沖銷掉
2020-10-16 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 12:54

同學你好 這樣就可以的哦

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 12:58

老師其它已付款這用了工程款378804元,怎么做記賬憑證才能其他應付款的余額抵扣掉

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齊紅老師 解答 2020-10-16 13:05

同學你好 借其他應付款 貸收入 這樣做

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:30

老師,我不是很明白,如果計入收入,這樣這個月店里總收入就不正常了,這筆工程款是18年開業(yè)期間業(yè)主給銀行卡打入的款,不參與酒店營收

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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:33

那你這個有發(fā)票做費用嗎

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:34

但是我錯就在,當時剛接觸,做的會計憑證現(xiàn)在感覺不太合理(借銀行存款貸其他應付款),在用友軟件上我做了記賬憑證,參與了利潤表,但是最后分紅利潤上沒有工程款支出

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:35

我收到工程款借銀行存款貸其他應付款,支出工程款借營業(yè)外支出貸銀行存款

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:35

請問我的其他應付款怎么沖銷

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:36

什么是有發(fā)票做費用?

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:37

無發(fā)票,業(yè)主和店長商量工程款款支出事宜后,店長就給我說,我就打款就行

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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:53

你這個就是要做收入的,因為是你收到的工程款,需要確認收入的

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快賬用戶4696 追問 2020-10-16 14:54

確認收入后,本月營收有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-16 15:06

這個就是增加收入了哦

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同學你好 這樣就可以的哦
2020-10-16
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領(lǐng)導了,
2024-06-21
您好,是否確認收入看是否滿足稅法對于收入的要求。增值稅是開票確認收入,兩者存在差異
2021-02-21
同學你好 對的 這個要改的
2022-09-15
你好,反結(jié)賬,更改當年的
2022-09-15
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