同學(xué)你好 開(kāi)不了紅字發(fā)票了
公司名字變更,原來(lái)的稅控盤(pán)已注銷,客戶要求對(duì)之前的發(fā)票開(kāi)紅沖要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)我們之前開(kāi)給客戶的專票公司名稱少了“上海”兩個(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開(kāi)??蛻糸_(kāi)了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。
老師,我想問(wèn)下!公司名稱變了,稅控盤(pán)做了變更,但是有些發(fā)票沒(méi)開(kāi)的,已經(jīng)蓋了原來(lái)名稱的章!這個(gè)怎么處理呀?
我公司之前給客戶開(kāi)了合同發(fā)票,后面合同做了變更,需要將之前發(fā)票紅沖重開(kāi)。但是客戶換了注冊(cè)地址,稅務(wù)局也變更了,發(fā)票找不到了,這種情況真實(shí)嗎 如何處理啊
老師 你好 我想問(wèn)下就是之前稅控盤(pán)開(kāi)的電子普票現(xiàn)在要紅沖,但是稅控盤(pán)已注銷,該怎么處理
老師您好,個(gè)人給我公司提供空調(diào)安裝勞務(wù),公司已代扣個(gè)稅,但個(gè)人不愿意代開(kāi)發(fā)票給公司,那么公司承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是不能稅前扣除,那有義務(wù)承擔(dān)個(gè)人沒(méi)有開(kāi)票導(dǎo)致個(gè)人少交增值稅的風(fēng)險(xiǎn)義嗎? 2、安裝空調(diào),代開(kāi)發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項(xiàng)目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補(bǔ)繳稅款,那怎么做分錄,只申報(bào)表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,又開(kāi)了同樣金額的證書(shū)發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對(duì)方工地,幾乎沒(méi)有到我們這邊公司來(lái)。華新水泥有一個(gè)交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫(kù)單出庫(kù)單嗎
商貿(mào)企業(yè)開(kāi)發(fā)票,買進(jìn)來(lái)是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個(gè)人所得稅年度申報(bào),工薪零收入
老師 你好 我想問(wèn)下就是增值稅的尾差,0.01元計(jì)什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫(xiě)借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財(cái)務(wù)說(shuō)這么寫(xiě)不對(duì),我又紅沖了,又重新寫(xiě)分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤(rùn)就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對(duì)吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項(xiàng)
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會(huì)寫(xiě)字的,我們可以寫(xiě)了老人家按手印嗎?然后我們拍個(gè)照發(fā)放物資的照片。
已經(jīng)交了購(gòu)置稅了,現(xiàn)在需要紅字發(fā)票退稅,有什么好的建議呢?
名稱變更以后稅后有沒(méi)有發(fā)生變更? 最后如果變更了的話。就只能由稅務(wù)局操作給你進(jìn)行退稅了如變更申報(bào)通過(guò)未開(kāi)票變更申報(bào)
是工商稅務(wù)注銷了,能再由稅務(wù)局幫忙操作嗎?
是的 找稅務(wù)局 在防偽稅控里邊看能不能紅沖
好的,星期一去問(wèn)問(wèn)看
嗯嗯 好的 祝您工作順利