您好,同一個月的話不用做分錄了,隔月的話負發(fā)票 借:應收 (負)貸:主營業(yè)務收入(負) 銷項稅(負) 再開正數(shù)發(fā)票還是上面的科目,金額為正
老師,請教個問題,上個月一張進項發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯了 人家又開了負數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進項稅轉出?開負數(shù)發(fā)票進項發(fā)票是不需要候選認證的吧 ?
同一天同一筆銷售業(yè)務,開出正數(shù)電子普通發(fā)票,又開負數(shù)發(fā)票,又開正數(shù)發(fā)票,又作廢開負數(shù)發(fā)票,最后又開證書發(fā)票,我應該做幾筆銷售的分錄呢?
老師,我開具發(fā)票后,又開具了銷項負數(shù)發(fā)票,金額和客戶是同一家的,這樣的話我還要做帳嗎
老師 請教下 上個月給客服開的發(fā)票開錯了 這個月把上個月 發(fā)票沖紅 開了負數(shù)發(fā)票 然后又開了個正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯了 所以沖紅重開了
電子發(fā)票開錯了,又開了一張負數(shù)發(fā)票,然后又開了一張新的,金額都沒有問題,負數(shù)發(fā)票還需要做賬嗎
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結果所以科目所得稅費用結轉到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項
郭老師,請問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習
老師你好,商務會計,是什么意思,有個老板說,他公司是商務會計,是指商貿嗎
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機了,這全部分錄怎么做
老師,個人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列