同學您好,不涉及跨年的直接在當月補錄就可以了,不影響之前的賬務處理
老師好,我想問下就是這個月對賬的時候,我發(fā)現(xiàn)第二季度的銀行賬沒合適的,有一筆利息沒有做進去。余額不平,但是二季度已經(jīng)結(jié)帳并報稅了,我現(xiàn)在怎么處理合適呢老師。
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師上午好!老師我們是苗木專業(yè)合作社,我想問一下我現(xiàn)在第一季度和第二季度成本高收入幾乎沒有,然后我直接把發(fā)生的成本計入一二季度里了。然后第三,四季度銷售收入回來了,這銷售收入多了成本沒有了,因為成本都計入一,二季度里了。一,二季度做的賬是凈利潤負數(shù),那么老師三,四季度銷售收入確認完之后沒有成本了,凈利潤就是正數(shù)非常多了。那我應該怎么做呢?
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
我是9月才發(fā)現(xiàn)的,那我直接做到9月,分錄還是跟之前的一樣,借:銀行存款,貸財務費用(紅字)老師,那這個摘要我怎么寫呢。
您好,摘要直接寫第二季度利息收入就可以這個沒什么影響的
謝謝老師,那第二季度銀行余額不平也沒啥影響對嗎
您好,您可以做一個余額調(diào)節(jié)表留底備查,如果公司不審計的話也沒有多大的意義,畢竟都是公司內(nèi)部查看的
老師,這個應該不審計吧,主要我也不會做余額調(diào)節(jié)表。
您好,那就沒問題,不涉及跨年度的都可以,年底賬戶余額對上就行
非常感謝老師,我還有個問題想請教您,我們9月給對方開了1541530元的發(fā)票,對方?jīng)]給成本票,然后讓我們算要扣除的稅金,我把增值稅,附加稅都算出來了,還有個企業(yè)所得稅,我不知道這個稅率具體按那個合適,我把算的寫到紙上了,麻煩您幫我看下,謝謝老師。
企業(yè)所得稅不是按照營業(yè)收入計算,企業(yè)所得稅根據(jù)應納稅所得額乘以適用的所得稅率計算