這個減免是填寫減免表30表下面,滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(實際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%?
老師,小微企業(yè)所得稅,減按25計應(yīng)納稅所得額。按20稅率納企業(yè)所得稅,那25和20的差額如何處理?
老師,小微企業(yè)所得稅是25%乘以20%嗎?所得稅申報A表里的稅率寫的25%.
請問老師,小微企業(yè)100萬收入是減按25%按20%交所得稅,那小微的高新企業(yè)所得稅是減按25%按15%交所得稅嗎?
老師,小微企業(yè)的企業(yè)所得稅,不超過100萬,減按25%,20%稅率繳納稅款,那么怎么填企業(yè)所得稅申報表呢?
企業(yè)所得稅申報表A類時,實際利潤總額是281586.34,小微企業(yè),計算應(yīng)補所得稅額時281586.34*25%*20%=14079.32.為什么還要減半281586.34*25%*20%*50%呢
老師,你好,請問一下紅沖一部分的發(fā)票,為什么稅額和有效抵扣稅額不一致了
季度月收入低于10萬季度低于30萬,免征增值稅,增值稅按3%計提再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,收入那筆怎么做賬
老師,我們公司給A公司開票勞務(wù)費8萬元,然后C公司針對此給我們開票8萬元,A公司代發(fā)了此筆勞務(wù)費。我們公司還需要計提此8萬元嗎
計提工資 有社保 全額計提還是減掉社保個人部分 分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,申請開普票是不是就行,取得專票容易成滯留票
成本會計審核進銷存根據(jù)什么東西來審核?
老師您好,賬上的銀行存款余額,和銀行對賬單余額不一樣,相差十幾塊錢,找不到哪里的問題,應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師第三季度得所得稅在哪個月份計提???我如果現(xiàn)在計提,我沒有報稅,我也不知道計提多少,報稅后計提,財報已經(jīng)上報了,會不會有差異?
老師,國慶假期的福利費需要加到工資里申報個稅嗎?
建筑業(yè)資質(zhì)在哪里查真?zhèn)?/p>
老師,公司一直都是小規(guī)模,這季度怎么變成一般納稅人了?
你們是不是年銷售額超過500萬了?這個2020.9-2019.10這個期間銷售額是不是超過500萬了
確定這一年主營業(yè)務(wù)收入29萬多,營業(yè)外收入2萬多
不是這一年,是滾動計算的,
你們自己沒有主動升一般納稅人,申報給稅局這個滾動收入也沒有超過500萬?那你問下你稅局看啥情況
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了2020.9-2019.10? 2019.9-2020.8這么看的,