你好,減去這部分應(yīng)該是你們的減免稅額吧?
老師,企業(yè)所得稅這個主表12行,小微企業(yè)按20%繳納所得稅,這行不是應(yīng)該填寫25%減20%的差額嗎?我不理解這行為什么填利潤總額的20%呢?
老師 這個申報企業(yè)所得稅 如果實操過程中季度利潤總額25萬,那按小微企業(yè)政策減按25%的應(yīng)納稅所得額的 20%稅率計算, 那在申報過程中怎么修改那25%的稅率呀?
我公司在申報季度企業(yè)所得稅的時候,符合小微企業(yè),只征收利潤總額的25%,按道理應(yīng)該是利潤總額×25%×20%啊,為什么申報表沒有乘以20%呢?
企業(yè)所得稅申報表A類時,實際利潤總額是281586.34,小微企業(yè),計算應(yīng)補所得稅額時281586.34*25%*20%=14079.32.為什么還要減半281586.34*25%*20%*50%呢
老師,我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應(yīng)該是8945.95元,但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的,為啥不是利潤總額*25%*20%呢?
怎么做合并資產(chǎn)負債表
請問,原材料庫存比實際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個人獨資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個
我是銷售方,進貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項 但是接了一個清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
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對的,有時要再*50%,在課程里面練習(xí)時,有的小微企業(yè),在計算減免稅時,又不要再*50%,再填A(yù)表時,總在減免稅那會錯。
我這塊不清楚
這個你需要具體看一下他的那個納稅所得額是多少,才能決定怎么減免
那稅所得額,在100萬以下就是50w*25%*20%,在100-300之間,就是150萬*50%*20%。
我不懂,有時練習(xí)時會遇到100萬以下,50萬*25%*20%再50%,我不知道什么情況下還要再*50%,
是分企業(yè)的性質(zhì)嗎?還是其他
100萬以內(nèi)是25%乘以20%一百萬,以100萬到300萬之間,是50%乘以20%。
那老師,為什么課程的這個企業(yè)中減免稅額是:281586.34?25%-281586.34?25%?20%?50%=7093.66,為什么還要?50%
而不是281586.34?25%?20%=14079.32為什么還要再?50%!我這塊比較迷
最后這個50%是不是最新政策減半征收啊。
哦哦,新政策減半征收,那什么情況下會是新政策減半征收?
就是現(xiàn)在就是在減半征收了。
哦哦 ,好的,非常感謝!
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。