你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負數(shù)嗎?(因為本期未開票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
這個月因為補開之前客戶沒開的發(fā)票導致本月的發(fā)票金額大于本月收入,這個要怎么報稅嘞,我們是酒店行業(yè),目前是免稅期
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
請問我們是酒店,團隊客戶需要集中開票,這樣導致某些月就沒有開票收入,這樣要怎么處理呢?如果平時報稅做未開票收入,后期開票再沖是不是不允許的
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務時就確認收入?發(fā)票還沒有開,合同約定一月收款。如果如果提前確認收入,1月開發(fā)票,那報稅時怎么操作?發(fā)票怎么開?是開住宿費嗎?金額有點大,十萬,這種可以現(xiàn)在提前開票嗎?因為12月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
一般納稅人
你好,進項稅可以先做待抵扣不認證,等疫情免稅期過了以后再認證抵扣。
那開發(fā)票銷售額那里就填實際的開票金額,未開票那里就填零,收入就填實際收入就可以了嗎
你好,你有未開票收入嗎?
平時不是有嗎,我們的實際收入減去開票數(shù)就等于未開票的啊,那現(xiàn)在開票金額都超收入了,應該就沒有了吧不是嗎
你好!你意思是之前你已經(jīng)確認了無票收入,這個月又給對方開發(fā)票了是嗎?開發(fā)票的同時要沖減之前確認的無票收入啊,不然你就重復生交稅了。
我們不是以開票金額確認收入的
你好!你們確認的無票收入這個月都開發(fā)票了是嗎?