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這個月因為補開之前客戶沒開的發(fā)票導致本月的發(fā)票金額大于本月收入,這個要怎么報稅嘞,我們是酒店行業(yè),目前是免稅期

2020-10-15 20:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 20:35

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 20:35

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:42

你好,進項稅可以先做待抵扣不認證,等疫情免稅期過了以后再認證抵扣。

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 20:45

那開發(fā)票銷售額那里就填實際的開票金額,未開票那里就填零,收入就填實際收入就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:45

你好,你有未開票收入嗎?

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 20:48

平時不是有嗎,我們的實際收入減去開票數(shù)就等于未開票的啊,那現(xiàn)在開票金額都超收入了,應該就沒有了吧不是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:54

你好!你意思是之前你已經(jīng)確認了無票收入,這個月又給對方開發(fā)票了是嗎?開發(fā)票的同時要沖減之前確認的無票收入啊,不然你就重復生交稅了。

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 21:01

我們不是以開票金額確認收入的

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齊紅老師 解答 2020-10-15 21:33

你好!你們確認的無票收入這個月都開發(fā)票了是嗎?

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你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2020-10-15
同學你好,做賬時,紅字發(fā)票,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費應交增值稅銷項,負數(shù)。藍字發(fā)票,做正數(shù),就行了。
2022-07-30
這種需要你稅務局同意,你免稅才可以啊。
2021-02-22
這個金額還是不變嗎,這個可以開紅字重新開,你要開不免稅還是啥,?
2021-01-05
你好,小規(guī)模的最好不要做無票收入,因為你做了無片收入不好申報。要么你就11月份兒,12月份兒給他開出發(fā)票來,確認了收入,然后對方不要跨年的發(fā)票的時候,你再紅沖再重新開。
2022-12-27
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