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老師,現(xiàn)在做9月的賬,10月開的購買空調(diào)發(fā)票可以做到9月費用嗎?

2020-10-15 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 19:32

您好 不能做到九月份的賬里

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 19:34

9月購買的已付款,現(xiàn)在才拿到10開的票,不可以做到9月嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 19:34

你好 不可以,需要做在十月份的帳里,

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 19:35

那9月這筆已付款怎樣賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 19:36

您好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款,

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 19:42

老師,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生在9月,發(fā)票對方未及時,次月才開,為什么不能做到9月費用呢,可以講下為啥不能做到9月的原因嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 19:42

您好, 因為沒有發(fā)票,所以您不能寄,您可以暫估收到發(fā)票再紅沖,

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 19:46

老師,因為這筆費用如果不做到9月,會因為發(fā)票導(dǎo)致多交稅,所以我想9月做費用

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齊紅老師 解答 2020-10-15 19:49

您好 那您可以暫估費用一樣的,

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 19:50

具體怎么做,老師可以說細(xì)點嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 19:52

您好 借管理費用 貸,其他應(yīng)付款暫估,

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 19:59

老師,9月已實際付款,可以直接做借:管理費用 貸銀行存款 嗎?那這樣還是相當(dāng)于9月可以做

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:09

您好 可以這樣做的,就等于暫估

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 20:11

那10月的發(fā)票拿到了,要付在9月的這筆憑證后面,是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:13

您好 十月收到發(fā)票時,把九月這筆分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬,

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快賬用戶5218 追問 2020-10-15 20:17

老師,9月這筆憑證需要附原始單據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:19

您好 輔一個付款的回單,

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