即征即退政策,如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅,按13%交稅后,這個(gè)肯定能夠退10%的稅,最后增值稅稅負(fù)率在退稅后,實(shí)際稅負(fù)率是3%
老師,我們公司是高新軟件企業(yè),公司的有些軟件銷售可以享受即征即退政策,想問的是如果這些對應(yīng)的即征即退軟件,沒有進(jìn)項(xiàng),如果13%稅率,雖然稅務(wù)局能退10%的稅,那公司增值稅稅負(fù)是13%,還是3%
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)稅額都是辦公費(fèi),差旅費(fèi),往期留底進(jìn)項(xiàng)稅額,本月開了13個(gè)點(diǎn)享受即征即退的軟件收入,也有信息技術(shù)服務(wù)收入六個(gè)點(diǎn),還有硬件收入,這軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?/p>
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師,銷售軟件產(chǎn)品一并收取的軟件安裝費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等,應(yīng)按照混合銷售征收增值稅,并可享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策,這里說的是無法分清軟件和服務(wù)的費(fèi)用嗎,如果合同分清了軟件和服務(wù)的費(fèi)用呢,還能一起按軟件開票,享受即征即退嗎?
老師,我們公司有申請了鑲嵌式軟件即征即退的,本期我們公司銷售了一般貨物,還有部分的即征即退貨物,因?yàn)殍偳妒杰浖凑骷赐宋募f明超過3%的才退稅。問題:本期超過3%的稅負(fù)率了,但是本年累計(jì)的沒有超過,而且是加了一般貨物的計(jì)算的稅負(fù)率,請問稅局退即征即退的稅款是針對即征即退貨物這部分超過3%退稅,還是指全部的貨物收入超過3%才退稅?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
好的知道了謝謝!老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
謝謝,老師!
此問題回復(fù)完畢,再見