你在開票系統(tǒng)里面點撤銷。
當月開的紅字信息申請表,發(fā)現(xiàn)有錯。沒有跨月,可以不用去稅局而在開票系統(tǒng)里直接作廢嗎?點作廢還是撤銷?
客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時候這張發(fā)票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
老師,我們公司開出去的增值稅專用發(fā)票開錯,跨月作廢,購買方?jīng)]有認證,發(fā)票已取回,紅字信息表是選銷售方填開嗎
老師你好:現(xiàn)在開票的3個盤(稅務UK,白盤,黑盤)發(fā)票系統(tǒng)里面沒有隔月的開出去的票能直接作廢掉嗎?我是2018年6月后就不上班了,全職媽媽了,現(xiàn)在回到崗位上老板告訴我現(xiàn)在發(fā)票都不能直接作廢了,要開紅字然后開負數(shù),我怎么記得我上班的時候沒有隔月的都是可以直接點作廢的呢?
老師請問:當時開的專票打印不準確,當時作廢了,還需要填紅字信息表嗎?(3月份開的當時作廢了,如果需要填,現(xiàn)在4月份了是不是可以直接填寫),
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經(jīng)營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
已經(jīng)上傳成功了的哦
可以直接點撤銷嗎
還用不用再點作廢呢?
你好,上傳了也可以撤銷的
那撤銷之后還需要點作廢嗎
你好,撤銷之后就不需要作廢了。
謝謝老師
不客氣,祝您生活愉快,請給我五星評價,謝謝。