您好 對(duì)方開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有繳納個(gè)人所得稅 那您單位要在系統(tǒng)申報(bào)
老師好,我們公司找了一個(gè)自然人給我們公司去稅務(wù)局代開(kāi)了50萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候他需要申報(bào)清繳嗎?要的話還需要再交個(gè)人所得稅嗎?這次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候自動(dòng)交了個(gè)人所得稅。如果需要申報(bào)但他不申報(bào)的話會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題?
我公司干的拆除項(xiàng)目,如果找臨時(shí)工,需要他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,但是那種票繳納的是增值稅和附加的票,那他的個(gè)人所得稅,還要我們?cè)谙到y(tǒng)申報(bào)嗎?
我們干的拆除項(xiàng)目,需要工人的勞務(wù)發(fā)票,那勞務(wù)公司開(kāi)出來(lái)的是不是已經(jīng)做了代扣代繳所得稅
老師,我司是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào),平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,沒(méi)有交過(guò)稅錢, 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)專票320萬(wàn),增值稅預(yù)繳過(guò)了,附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師,我想問(wèn)下我們公司臨時(shí)找的工人干活,工資可以對(duì)公支付嗎?支付備注勞務(wù)報(bào)酬嗎?他們需要繳納個(gè)稅嗎?他們需要去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬(wàn),我現(xiàn)在把他買了賣成12萬(wàn),那我們是按12萬(wàn)來(lái)交增值稅還是按12-10=2萬(wàn)來(lái)交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來(lái)報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開(kāi)了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒(méi)有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開(kāi)票收取服務(wù)費(fèi)。
如果和勞務(wù)公司合作,他們提供勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)所得稅就應(yīng)該代扣代繳了嗎?
如果和勞務(wù)公司合作,他們提供勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)所得稅不應(yīng)該代扣代繳 勞務(wù)公司申報(bào)
勞務(wù)公司應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅,對(duì)嗎
勞務(wù)公司應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅 是的