你是不是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本哦 你這個(gè)分錄,是增加庫存商品啊
老師好,我家是一般納稅人上月結(jié)轉(zhuǎn)庫存時(shí),多結(jié)轉(zhuǎn)了1000元,這月分錄,怎么做正確,借,主營業(yè)務(wù)成本-1000貸,庫存商品,-1000,還是借,庫存商品1000,貸,主營業(yè)務(wù)成本,1000
老師好!請(qǐng)問庫存商品是負(fù)數(shù)。怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能平呢??? 我的原分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 貸:庫存商品 -100
這個(gè)月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費(fèi)用票:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
老師,工作中遇到銷售退回沖減成本分錄 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本-100 還是 借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:庫存商品-100 這兩個(gè)分錄都對(duì),還是只能用第二個(gè)分錄
@冉老師,你好,假設(shè)庫存商品的賬面價(jià)值是200萬,出售這批商品的售價(jià)是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提庫存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個(gè)分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 貸:庫存商品 200
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
不太懂,老師
現(xiàn)在就是希望庫存商品是平的,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,老師
你現(xiàn)在負(fù)數(shù)余額 是多少
老師,負(fù)的3021
你付的余額是3021,那就不是上面那你分錄造成的了,要看具體形成原因的
老師,我的這個(gè)負(fù)數(shù)就是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額。如果刪除我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,就正常了,是這意思
你如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了,你反沖就可以的
意思我上月份庫存商品就是負(fù)數(shù),我試了一下,把我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除,那就正常了。
那就是上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的原因
嗯。所以,老師,我怎么沖紅??我電腦沒紅色的,
借:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
好的,老師!
好的,客氣,幫到你就好