最后協(xié)商這個10元/盒的提成從貨款中扣掉,也就是客戶最后回款會少一些,那少的這一部分要怎么做賬呢? 這個是收款只有49是不是這個需要開 紅字發(fā)票 ,沖掉收入,
請問,公司購進散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當客戶面打開一小袋現(xiàn)場沖泡一袋客戶品嘗后再購買整袋。包裝禮盒價格也不便宜。請問,包裝禮盒費用應構(gòu)成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費用好。如想分攤進成本,這樣計算對不對。如禮盒進價200元每個,內(nèi)裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進價100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應分攤進成本好,還是進費用好。另外,如果從國外購進品牌服裝在國內(nèi)銷售,國外購進的哪些票據(jù)可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機構(gòu)代理報關進口的話,進口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
賣給客戶的產(chǎn)品本來是59元/盒的單價,然后有10元/盒提成,開給客戶的發(fā)票是按照59元開的,最后協(xié)商這個10元/盒的提成從貨款中扣掉,也就是客戶最后回款會少一些,那少的這一部分要怎么做賬呢
我司和客戶之間有材料的來往,我司從客戶那里拿原材料來做該客戶的產(chǎn)品,材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號,客戶后期開發(fā)票給我司,有個原材料客戶把有一個單價在原單價上面提高了一倍讓我們匯款過去,然后客戶又把單價差額部分加到貨款中,總的算下來公司最終收到的錢是差不多的,但是總覺得哪里不對勁,卻又想不出哪里不對,請老師幫忙分析一下
想問下,總共10盒商品,前三盒50毫升的商品,后7盒是80毫升的商品。50毫升商品單價5千,70毫升單價7千,但是客戶直接按70毫升的單價給我們打款70000元,我們開票也是開給他7萬,這個有什么影響嗎,我做內(nèi)賬要怎么做
想問下,總共10盒商品,前三盒50毫升的商品,后7盒是80毫升的商品。50毫升商品單價5千,70毫升單價7千,但是客戶直接按70毫升的單價給我們打款70000元,我們開票也是開給他7萬,這個有什么影響嗎,我做內(nèi)賬要怎么做公司是賣藥品試劑的,70毫升一盒的試劑
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
老師供應商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財務審計的費用放:管理費用_審計費 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務是住宿,有印花稅嗎
然后有10元/盒提成 不是給第三方吧那需要開紅字發(fā)票,借應收 -10 貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅, 負數(shù)
國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭邸⒄圩屝袨?,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。
有沒有不沖紅 靈活一點的辦法,電商的票開出了很難要回來沖紅的呀
你想少交稅就需要開紅字發(fā)票,沒有,那只能掛,要不自己找發(fā)票慢慢消耗沖掉,要不就是現(xiàn)金虛沖,這個都不是合規(guī)的,