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我方給客戶加工一批產(chǎn)品1萬元,加工合同簽訂的是1萬元,開的增值稅發(fā)票也是一萬元,交貨后客戶反映有不良品共計(jì)5000元,然后客戶付款也只付5000元,剩下的5000元客戶不付款,客戶說有不良品不支付,然后給我們開了一個(gè)質(zhì)量索賠通知書,里面包含了說明不良品明細(xì)和價(jià)格等之類的,客戶說讓我們拿這個(gè)索賠書來做賬(做不支付給我們那5000塊的賬。)請(qǐng)問,這5000塊我該怎么做賬,怎么寫分錄呢?

2023-12-26 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-26 10:52

同學(xué)你好 這個(gè)讓他們給你開發(fā)票吧 要不你開發(fā)票就只能開五千

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 10:53

客戶不開發(fā)票,開了索賠通知書給我們就完事了

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齊紅老師 解答 2023-12-26 10:57

那你的發(fā)票就給他開五千

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 10:59

客戶要求按合同金額開票,是后來付款的時(shí)候不付那5000塊,我方追問的時(shí)候說有不良品,就給我們開的質(zhì)量索賠通知書

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:01

那你這個(gè)只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 11:02

能不能寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:05

借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 11:06

好的謝謝

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 11:07

我看還有沒有其他方法

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:08

嗯嗯 這個(gè)還有一個(gè)辦法就是紅沖一萬的發(fā)票重新開五千的 其實(shí)這樣做對(duì)雙方都好

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 11:09

跟客戶溝通過,客戶說不行,必須按合同開票,我也沒搞懂他們的

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:19

那你這個(gè)就只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶3083 追問 2023-12-26 11:19

嗯嗯,好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:21

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 這個(gè)讓他們給你開發(fā)票吧 要不你開發(fā)票就只能開五千
2023-12-26
同學(xué)你好 采購(gòu)貨物及銷售 - 采購(gòu)時(shí),借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 。 - 銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 。 客戶反饋不良及補(bǔ)貨 - 補(bǔ)貨給客戶時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 。 收到供應(yīng)商賠償貨物 - 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-12-11
你好,同學(xué)。 你這就是相當(dāng)于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項(xiàng)計(jì)相關(guān)收入。
2020-08-13
你好,你們給網(wǎng)站充值,對(duì)方給你付給你們開發(fā)票嗎?你可以申請(qǐng)差額征稅?;蛘呤呛炇鹞写N協(xié)議。如果直接這樣做的話是存在一定查找風(fēng)險(xiǎn)的。
2020-08-11
您好,借,銷售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-05-21
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