同學你好,您的分錄是對的;
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 2000 借:其他應付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現(xiàn)在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業(yè)外收入4000 這樣做對嗎
佳佳老師好,我想請問:我司3月收到外幣美金資本金99967,F(xiàn)DI入賬登記函上有注明本次擬驗出資額687852.93元,折算匯率6.8808 請問分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款-資本金賬戶 687852.93元 貸:實收資本-A公司 687852.93元 在3月18日發(fā)生付款,付貨款(銀行結匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870257282)美金8369.41 人民幣金額:57500元 借:應付賬款 57500元 貸:銀行存款-資本金 57500元 在4月5日支付服務費,銀行結匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870097899)美金837.35 人民幣金額:6000元 借:管理費用 6000 貸:銀行存款-資本金 6000元 請問這樣做賬對嗎?
老四,您好!我們公司有自己的產(chǎn)業(yè)園,關于租戶的水電費及廠房租金賬務處理這樣做對嗎?(內部賬務不考慮稅) 收到水電費及租金的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款- 同時:借:其他應收款—XX租戶 貸:其他業(yè)務收入—水電費/廠房租金 支付水電費 借:管理費用-水電費(內部使用 其他業(yè)務成本(租戶 貸:銀行存款
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
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