你好,可以先入賬的,其稅額記入借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,請(qǐng)問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,那么請(qǐng)問我是不是在平臺(tái)里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”???然后這些發(fā)票直接全部計(jì)入成本費(fèi)用就可以了,是嗎?老師?
請(qǐng)教老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下。一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)票本期還沒進(jìn)行勾選抵扣,發(fā)票可以正常入賬嗎。分錄怎么做?
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開具的專票3%稅率,購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品,入賬可以按照9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣? 會(huì)計(jì)分錄? 認(rèn)證平臺(tái)上勾選? 如果購(gòu)入的是免稅產(chǎn)品呢?分錄怎么做?
老師 ,請(qǐng)教下企業(yè)小規(guī)模期間開工的工程項(xiàng)目等到變?yōu)橐话慵{稅人時(shí)才完工結(jié)算開票,那么取得的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
請(qǐng)問下 我是一般納稅人,取得對(duì)方開進(jìn)來的免稅農(nóng)產(chǎn)品藍(lán)莓的普通發(fā)票,它的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的,按9個(gè)點(diǎn)進(jìn)行抵扣,它的會(huì)計(jì)分錄怎么入賬
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,長(zhǎng)嗎
1.請(qǐng)問核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅??jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請(qǐng)問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替