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請問老師,這種福利費,我上月進項給抵扣了,是不是要做進項轉(zhuǎn)出,如果做進項轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做,謝謝

請問老師,這種福利費,我上月進項給抵扣了,是不是要做進項轉(zhuǎn)出,如果做進項轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做,謝謝
2021-08-26 12:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 12:00

你好,做進項轉(zhuǎn)出, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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你好,做進項轉(zhuǎn)出, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2021-08-26
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-12-28
你好? 那你選擇 認證了轉(zhuǎn)出了。? 你做 :借管理費用-福利費? 248.03 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?248.03? ? ?
2021-03-09
你好,你的進項和進項轉(zhuǎn)出有余額,是這個意思嗎?想要做平這兩個還是怎么了?
2024-02-23
借管理費用-福利 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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