你好 你們開(kāi)勞務(wù)派遣的 收他的管理費(fèi)用多少
如果我們公司收到某單位的4萬(wàn)元派遣員的工資級(jí)社保,沒(méi)有勞務(wù)費(fèi)。怎么開(kāi)票?小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車(chē)間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬(wàn)元的費(fèi)用,勞務(wù)公司說(shuō)給我們開(kāi)98%的勞務(wù)派遣費(fèi),還有2%的工資費(fèi),按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?稅率是多少?
我們是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣公司,選擇差額計(jì)稅方法,本月收到用工單位保險(xiǎn)費(fèi)用13610,實(shí)發(fā)工資119995.54+個(gè)稅616.23=120611.77,勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)收入3800,合計(jì)收款138021.77,詳細(xì)講一下怎么開(kāi)普通發(fā)票
老師, 我們單位有勞務(wù)派遣員工, 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元, 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅, 勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn),社保5000,管理費(fèi)200,怎么作賬務(wù)處理
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專(zhuān)票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
現(xiàn)在還沒(méi)收,以后會(huì)收 那我開(kāi)發(fā)票要怎么開(kāi)
開(kāi)勞務(wù)派遣的 差額發(fā)票
抵扣額,你就填寫(xiě)4萬(wàn)就可以。
填發(fā)票的時(shí)候就填差額,票面金額按4萬(wàn)?,報(bào)稅的時(shí)候抵扣填4萬(wàn)還是說(shuō)發(fā)票那里有一個(gè)抵扣額?
這個(gè)四萬(wàn)只是成本的,你應(yīng)該有管理費(fèi)用,比如你收對(duì)方5萬(wàn),你的收入應(yīng)該填寫(xiě)5萬(wàn)才對(duì)。 增值稅銷(xiāo)售額是1萬(wàn)
目前沒(méi)有,那怎么開(kāi)呢?
開(kāi)不了,你的收入都沒(méi)有確定。
現(xiàn)在只是收到工資及社保部分,我要給其他單位開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢?
開(kāi)差額的發(fā)票,你們需要有利潤(rùn)的,如果沒(méi)有利潤(rùn),抵扣14萬(wàn),收入填寫(xiě)4萬(wàn)。
比如別個(gè)單位給我們公司打了10萬(wàn)塊錢(qián)(包含工資社保五險(xiǎn)一金)別個(gè)單位要發(fā)票,我要怎么開(kāi)?
這個(gè)包含你們的管理費(fèi)用嗎?
老師 不包含
不包含的不能開(kāi)開(kāi)不了。
開(kāi)差額的發(fā)票,你們需要有利潤(rùn)的,如果沒(méi)有利潤(rùn),抵扣14萬(wàn),收入填寫(xiě)4萬(wàn)。你這個(gè)什么意思?抵扣14萬(wàn)?
就是你的收入填寫(xiě)4萬(wàn),你的成本抵扣也是填寫(xiě)4萬(wàn),剛才寫(xiě)錯(cuò)了,不是14萬(wàn)。
沒(méi)有利潤(rùn)誰(shuí)信 誰(shuí)能白干活兒給他?
老師,沒(méi)利潤(rùn)到底能不能開(kāi)
現(xiàn)在沒(méi)有,以后會(huì)有
如果采用簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)嗎?
以后會(huì)有是啥意思 這個(gè)業(yè)務(wù)有沒(méi)有 以后有的話(huà)先不給他開(kāi)
問(wèn)題是明天我就要開(kāi),別個(gè)單位一直催了
收入和抵扣的都填寫(xiě)4萬(wàn)。
選擇差額開(kāi)票的功能。
簡(jiǎn)易計(jì)稅也要選擇差額開(kāi)票的功能?
你好,勞務(wù)派遣的簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額計(jì)稅。