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老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個月報稅,有一個稅控盤480可以全額抵扣,這個當(dāng)時做賬直接入費(fèi)用了,那這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的話,進(jìn)項(xiàng)沒有余額,這個咋做會計分錄呢?

2020-10-14 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 17:15

你好!你抵減的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 貸管理費(fèi)用就可以了。

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你好!你抵減的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 貸管理費(fèi)用就可以了。
2020-10-14
抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-10-17
您好 可以到企業(yè)結(jié)束經(jīng)營為止
2020-11-12
您好 借 主營業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
2021-09-30
你好,沒做管理費(fèi)用處理嗎?
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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