您好,同學(xué),是的,您的理解正確。
請問老師,這個月的進項稅有留抵的,賬務(wù)處理上就是正常做,不需要另外做什么吧?
老師,你好,請問下,我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費-進項稅額,但是實際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,請問這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)跨月好幾個月了
老師,上個月有留抵的進項稅額,這個月抵扣的時候,賬務(wù)上需要怎么處理?
想問下老師,上個月有留抵的進項稅額,這個月需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師您好,請問出口退稅企業(yè),出口退稅進項稅額可以全額抵扣,正常做了,請問采購進項在賬上做賬的時候進項稅額正常做賬在借方,進項稅額是一直掛在借方賬上嗎?月底結(jié)賬前如何處理呢?認證勾選的出口能退稅的進項稅額我這邊做賬了,其中出口進項退稅退回來的稅金就是采購進項的稅額,請問賬上進項饑餓反稅額需要處理嗎?月底
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?