你好!是的。是應(yīng)該按實(shí)際的擠捏申報(bào)
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷(xiāo)售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,打開(kāi)申報(bào)表頁(yè)面后,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的是第三季度7月份的,但是我們89月都開(kāi)票了。共計(jì)開(kāi)了2萬(wàn)多,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)。那我是不是要手動(dòng)把89月的數(shù)字也加進(jìn)去呢
我們是小規(guī)模納稅人,今年三季度突然增加了地方水利建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi),還有殘疾人保障就業(yè)基金,以前都是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)不產(chǎn)生稅費(fèi),但是這個(gè)月卻沒(méi)有自動(dòng)申報(bào)三季度的,我把金額輸進(jìn)去產(chǎn)生了稅費(fèi),我查看了一下稅費(fèi)種認(rèn)定是19年1月份開(kāi)始的,那以前沒(méi)有繳費(fèi)以后查出來(lái)是要繳納滯納金嗎?
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開(kāi)發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬(wàn)以?xún)?nèi),第二個(gè)月收入11萬(wàn),第三個(gè)月收入1萬(wàn)5,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬(wàn)申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)收入,超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開(kāi)票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開(kāi)發(fā)票,日本也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我們)
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表季報(bào),季度開(kāi)票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)屬于免稅,但是把開(kāi)票數(shù)填上之后申報(bào)表自動(dòng)出現(xiàn)的稅額比金稅盤(pán)的稅額少了兩千多?含稅數(shù)不含稅數(shù)都填上試了都差兩千多是怎么回事?全是普通發(fā)票,只填了第一個(gè)表 (稅盤(pán)稅額五千多,報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的三千多)求大神詳細(xì)解答一下純小白第一次報(bào)
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)在別的企業(yè)買(mǎi)的2手水箱,他給我們開(kāi)不了專(zhuān)票,他給我開(kāi)水,空氣,土壤,公共環(huán)球衛(wèi)生檢測(cè)服務(wù)的咨詢(xún)費(fèi)專(zhuān)票可以么,我企業(yè)是一般納稅人
老師:理發(fā)店開(kāi)分店需要重新注冊(cè)個(gè)體還是用之前的個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師好,我是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交后會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?另外24年和25年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎?
老師,公司沒(méi)下沒(méi)有車(chē),如果老板要報(bào)銷(xiāo)燃油費(fèi)的話(huà),是不是只要公司制度允許的話(huà),可以報(bào)銷(xiāo),企業(yè)所得稅稅前不能扣除對(duì)嗎。還需要什么流程呢
企業(yè)有進(jìn)口業(yè)務(wù),付款一直是找的別的公司代付的,這種情況怎么看自己交了多少稅,費(fèi)用是多少。
匯算清繳表里A104000表公司的社保費(fèi)填那欄呢
餐飲行業(yè),收到抖音套餐款項(xiàng),應(yīng)該是先團(tuán)購(gòu)抖音套餐再到店消費(fèi),是否要放預(yù)收款
去哪里看這些企業(yè)一共有多少進(jìn)口海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)
好的,感謝老師,就是像這種情況是不超過(guò)30萬(wàn),那我就是城建稅,教育費(fèi)附加,還有地方教育附加是不是都是零申報(bào)。這張表也不用填數(shù)字了。
你好!是的。直接0申報(bào)就好了。如果你有專(zhuān)票,就要交城建稅
非常感謝老師。
你好!不用客氣的了。