同學你好 你們是季度申報印花稅的吧,期間選擇季度月份
我們公司有個項目異地預繳的時候,那邊稅務(wù)局沒有預繳個人所得稅和印花稅,請問那公司這邊到時候怎么交
老師,我們建筑公司印花稅外地項目我們預繳的時候交過,但是本地項目開票我們今年還沒交過的,怎么添加的時候顯示這樣
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項目所在地預交2%的增值稅,但是我們平時沒交,在公司所在地申報時,申報表又填了已預繳!然后項目完工了我們才在項目所在地一次預交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風險嘛
老師,我們是建筑公司,項目是外地的,工程款到了,但是暫時不開票。要不要預繳稅款
老師 我們一般納稅人,一個建筑項目采用一般計稅、異地預交的時候是減去乙方分包款后的余額預交的,在機構(gòu)所在地預交的時候我們乙方開的專票還能抵扣嘛?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務(wù)方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
我選擇7到10月也不行
同學你好 季報是7-9月的哦,10月是第四季度了
說錯了,我選的就是7-9月
我們是按次申報
那你直接選擇9月份的就行了