你好;? ? 1. 是的 ; 可以抵扣的;? ?機構地的時候? 減去預交金額? 和抵扣進項稅的 ;差額在做繳納? ?
我們有一個項目掛靠在一級建筑公司那里,是一般納稅人,涉及到異地預繳稅款。異地預繳稅款兩個點,我們是拿我們自己的錢去預繳稅款的。預交完回來,預交多少,對方公司就幫我們抵扣多少,然后對方公司還應該把預繳的稅款退還給我們嗎?
老師,我們是一般納稅人給甲方開9%工程款發(fā)票,勞務分包方給我們開了3%勞務專票,我們去外地預交的時候扣除分包款交的,那么這張勞務費專票取得的進項還可以認證抵扣嗎?
老師,簡易計稅異地預交時減去的分包款的應交增值稅,回機構所在地繳納?一般計稅,有進項稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補交增值稅對不?
老師 我們一般納稅人,一個建筑項目采用一般計稅、異地預交的時候是減去乙方分包款后的余額預交的,在機構所在地預交的時候我們乙方開的專票還能抵扣嘛?
老師,我們有個工程項目,一般納稅人簡易計稅3%,去異地預交的時候扣減了分包,回機構所在地應該怎么交稅?是按3%計稅減掉預交,還是不用交了?
生產企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務退回來呢?
老師您好,建筑服務公司,從境內企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師我們和A公司簽訂清包工合同,然后我們把這個項目分包給B公司,我們可以異地差額預交嗎?
你好1;? ? ?可以的;? 如果確實是有分包的; 可以差額的? ?
老師1?? 法律規(guī)定我們從A公司分包給我們的項目,我們實際不能再分包的。是不是? 2??但在實際操作中我們公司肯定會分包。我們分包出去的可以差額預交蠻?
你好1.? ? ?如果你是 勞務分包的話; 規(guī)定是不能再次分包的 ;2.? 如果專業(yè)分包是可以的 ; 2.? ? ? 那你最好是 把合同列好;? 如果違法法律規(guī)定; 稅務上可能沒法按分包后的金額來預交的??
老師如果是我們簽訂清包工合同、然后又勞務分包出去可以嗎?
?你好 ;? 勞務分包如果? ? ?只是單純勞務分包出去; 沒法 減去分包款哦 ; 因為法律上不允許的??
老師如果稅務局查到的話是不是就要把減去分包款那部分部齊
?你好 ;? ? ? ?如果 勞務分包? ?還得稅務局審核的 ;允許才能扣除的? ??