房租的借管理費用,貸銀行存款 稅費的借營業(yè)外支出貸銀行存款。
跟對方公司租賃房屋,約定稅費由我們(承租方)承擔(dān),對方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨開了一張稅費的收據(jù)。我們交給對方公司房租+稅費,這部分只有收據(jù)的稅費我們要怎么做賬?
發(fā)票金額比實際支付的金額少 錢是直接從我們公司匯到對方的公司,是房租含稅費的,但是對方給我的發(fā)票卻是不含稅的房租的價格,對方說發(fā)票按房租來開稅費是另交的,但是不開全額的,這樣我們公司怎么沖賬啊
我公司是一般納稅人 現(xiàn)把一部分房屋出租給了另外一個公司 對方把房租費交了要開增值稅普通發(fā)票 我們經(jīng)營范圍內(nèi)沒有房屋租賃這項,能開房租費的發(fā)票嗎?
我們公司屬于機械租賃,別人掛靠我們公司,我們公司收取管理費。方案一:我們公司開票,租賃方給我們打款(與開票價稅合計一致)。我們公司按照開票不含稅金額的5%收取管理費,在開票不含稅的金額的95%支付給對方。我們公司承擔(dān)附加稅。方案二:我們公司開票,租賃方給我們打款(與開票價稅合計一致)。我們公司按照開票含稅金額的5%收取管理費,在開票含稅的金額的95%支付給對方。我們公司承擔(dān)附加稅。這兩種方案更有利我們公司。關(guān)于開票增值稅有疑問。
老師,請問下,我們的廠房是租的,有部分地方是我們后轉(zhuǎn)租給別人的,水電費發(fā)票是開的房東的,房東給了我們水電分割單,我們只可以租費用,我們的水電費現(xiàn)在是跟轉(zhuǎn)租的這方公共承擔(dān)的,我應(yīng)該還是出具分割單嗎?我實際入費用的金額是不是要減去我開給對方分割單的金額?
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,我們是一般納稅人,收據(jù)能入賬嗎?
做賬可以 匯算清交調(diào)整
老師,匯算清繳時候,營業(yè)外支出這部分也是要稅前扣除的,是嗎?
你好不可以稅前扣除。
老師,不好意思,說錯了,營業(yè)外支出是不能稅前扣除的是吧?就是需要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅?
你好是的,可以這么理解的。