這個可以在計算個稅前扣除的
老師,我想問一下,申報個稅的時候,有買社保的人員在申報個稅的時候,上面填的那些社保是填單位部分還是個人部分?
老師好,我想問一下社保個人交的部分需要申報個稅嗎?
老師您好,在我公司交社保,但公司部分個人部分都是個人承擔(dān),這個需要申報個稅嗎?如需要怎么申報?那么會計分錄怎么寫
老師 我想問一下,社保交了20個人的,但是個稅申報部分只能報十個人,這要怎么處理呀
老師,想問一下,我們公司,有一部分人是不交保險的,那我申報個稅的時候,需要為這些人申報嗎,如果不想交稅的話,外賬的工資表,是做全員的,還是只做交社保員工的
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
怎么個扣除法哪?老師,我不太明白,填收入的時候光填工資,計提的社保就不用填啦對吧?
本期收入是填應(yīng)發(fā)工資,個人承擔(dān)社保就是填列在申報表后面的各個險種那里
好的老師,我以前月份沒有填個人承擔(dān)的社保,只填啦收入,這樣可以嗎?
這樣員工會多交個稅的
好的我知道啦,謝謝老師
老師,以前月份我沒有填的,現(xiàn)在我都填在這個月里可以嗎?
這樣操作是可以的額
好的謝謝老師
那老師,我們單位法人沒有工資,但是給他交的個稅,如果填上個人承擔(dān)的社保那工資不就成負(fù)的啦?種情況怎么辦?
你是給他繳納了社保嗎
嗯嗯,法人沒有工資,給他交了社保,這樣得怎么處理?
你沒的工資扣除,只能公司承擔(dān)或者全部個人承擔(dān)了
那我申報社保這一塊工資就按0填就可以吧?社保按實際的交對嗎?
是的,你的理解是對的
那公司承擔(dān)的這一部分是不是不能算費用,做賬的時候按費用計提,所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增對嗎
是的,所得稅要納稅調(diào)增
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好