你好 1. 你們印花稅應(yīng)該是計入稅金及附加 。 做 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸 稅金及附加-印花稅 ;不是計入管理費用 。
去年的印花稅,今年入賬,做成了 借 應(yīng)交稅費印花稅,貸 銀行存款 。然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候 做成了 借 管理費用印花稅,貸 應(yīng)交稅費 印花稅!然后跟我說去年的不能結(jié)轉(zhuǎn)費用,要做未分配利潤,應(yīng)該怎么調(diào)整憑證?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務(wù)優(yōu)惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調(diào)整 35375 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
上個季度的印花稅本月做會計賬務(wù)處理借管理費用-印花稅貸銀行存款,那做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)印花稅?就是借本年利潤,貸管理費用-印花稅
老師,22年賬上有賬務(wù)處理錯誤,借:稅金及附加印花稅,貸:管理費用印花稅,交的時候借:管理費用印花稅 ,貸:銀行存款,這個上面有多計費用嗎
老師你好, 有個問題我比較混亂想要梳理一下: 印花稅繳納,做賬是: 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 還是: 借:管理費用—印花稅繳納 貸:銀行存款
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當(dāng)前損益嗎?
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時候多,有沒有風(fēng)險?
請問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報價3040,合同價2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細賬應(yīng)付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
一家公司目前沒業(yè)務(wù)只有一個員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?