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填制附加稅點(diǎn)保存,計(jì)稅依據(jù)發(fā)生變化請(qǐng)?zhí)顚?xiě)修改原因,填啥

2020-10-14 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 10:02

你好 不是按實(shí)際交的增值稅填寫(xiě)的嗎 ?

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2020-10-14 10:02

是的呢,只不過(guò)我還沒(méi)有申報(bào)增值稅

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2020-10-14 10:03

要先申報(bào)增值稅再填附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:06

你好 對(duì)的 先報(bào)增值稅 再把實(shí)際交的增值稅填寫(xiě)在附加稅表的計(jì)稅依據(jù)里

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2020-10-14 10:07

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:09

你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2020-10-14 10:17

小規(guī)模納稅人附加稅數(shù)額填在一般增值稅那欄還是填在免抵稅額那欄

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:18

你好 附加稅填寫(xiě)附表 不填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:18

你好 附加稅填寫(xiě)附加稅申報(bào)表 不填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2020-10-14 10:19

我說(shuō)的是在附加稅那個(gè)表里,

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:31

你好 填寫(xiě)實(shí)際交的增值稅金額就可以了 增值稅欄里

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你好 不是按實(shí)際交的增值稅填寫(xiě)的嗎 ?
2020-10-14
你好,你寫(xiě)享受附加稅優(yōu)惠政策了
2021-09-05
?你好? ? ? ? ?你12月生效的話。 那么你小規(guī)模 10-11月按小規(guī)模報(bào) 。12月按一般納稅人報(bào)? 。? ?原因?qū)懀? ?企業(yè)類型變更 轉(zhuǎn)登記一般納稅人??
2021-01-14
附加稅計(jì)稅依據(jù)修改原因,這個(gè)屬于有未開(kāi)票的,需要申報(bào)增值稅附表一的無(wú)票的銷售收入,就是第5列、第第6列的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
2020-10-20
你好,你的增值稅繳納的是多少
2021-03-08
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