你好 不是按實(shí)際交的增值稅填寫(xiě)的嗎 ?
填制附加稅點(diǎn)保存,計(jì)稅依據(jù)發(fā)生變化請(qǐng)?zhí)顚?xiě)修改原因,填啥
附加稅計(jì)稅依據(jù)修改原因怎么填寫(xiě) 因?yàn)樵鲋刀愑形撮_(kāi)票的數(shù)據(jù),是這個(gè)原因跳出要填寫(xiě)上面這個(gè)內(nèi)容嗎
你好,老師,在申報(bào)附加稅是系統(tǒng)提示計(jì)稅依據(jù)已修改,需要填寫(xiě)修改原因,公司以前一直零申報(bào),本期開(kāi)票一百多萬(wàn),增值稅已申報(bào),這個(gè)需要怎么填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開(kāi)多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒(méi)有做帳。除了增值稅,其他稅都沒(méi)有繳過(guò)。 之前沒(méi)有做帳,現(xiàn)在開(kāi)始清點(diǎn)庫(kù)存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫(xiě)?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來(lái)數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫(xiě)。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
12月底采集信息時(shí)有9人提交了專項(xiàng)附加扣除信息,扣除年度是22年沒(méi)問(wèn)題,昨天申報(bào)個(gè)稅時(shí),下載更新了只顯示5人,還有一個(gè)人是離職,當(dāng)時(shí)刪除不了,我直接申報(bào)了,申報(bào)成功后,信息沒(méi)有更新的4人個(gè)稅數(shù)據(jù)不對(duì),我作廢申報(bào)了,現(xiàn)在離職的1人操作完成點(diǎn)擊保存顯示經(jīng)常居住地填寫(xiě)不正確,請(qǐng)修改,無(wú)法完成申報(bào)
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
是的呢,只不過(guò)我還沒(méi)有申報(bào)增值稅
要先申報(bào)增值稅再填附加稅嗎
你好 對(duì)的 先報(bào)增值稅 再把實(shí)際交的增值稅填寫(xiě)在附加稅表的計(jì)稅依據(jù)里
好的謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?
小規(guī)模納稅人附加稅數(shù)額填在一般增值稅那欄還是填在免抵稅額那欄
你好 附加稅填寫(xiě)附表 不填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
你好 附加稅填寫(xiě)附加稅申報(bào)表 不填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
我說(shuō)的是在附加稅那個(gè)表里,
你好 填寫(xiě)實(shí)際交的增值稅金額就可以了 增值稅欄里