附加稅計(jì)稅依據(jù)修改原因,這個(gè)屬于有未開(kāi)票的,需要申報(bào)增值稅附表一的無(wú)票的銷售收入,就是第5列、第第6列的數(shù)據(jù)填寫。

城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)默認(rèn)增值稅主表第22欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額,因?yàn)橛写_(kāi)專票,之前已預(yù)繳一部分增值稅,所以手工修改計(jì)稅依據(jù)為主表第20欄應(yīng)交納稅額合計(jì),跳出這個(gè)界面,應(yīng)該怎么辦
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
附加稅計(jì)稅依據(jù)修改原因怎么填寫 因?yàn)樵鲋刀愑形撮_(kāi)票的數(shù)據(jù),是這個(gè)原因跳出要填寫上面這個(gè)內(nèi)容嗎
你好,老師,在申報(bào)附加稅是系統(tǒng)提示計(jì)稅依據(jù)已修改,需要填寫修改原因,公司以前一直零申報(bào),本期開(kāi)票一百多萬(wàn),增值稅已申報(bào),這個(gè)需要怎么填寫?
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開(kāi)出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬(wàn)多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金,這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付,還是要分開(kāi)兩筆支付?報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)

