您好 ,如果本月有應(yīng)交的增值稅,你就做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交這個稅 如果本期不用繳納增值稅,您就可以不用做分錄
上月有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
老師,三月有應(yīng)繳未繳的增值稅,四月有進(jìn)項(xiàng)留抵,本月申報(bào)增值稅是抵扣了后,還有留抵的,那這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
請問老師,公司注冊資金未實(shí)繳,兩個股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報(bào)增值稅。這個流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時(shí)做題思路一般不會錯,今天做的這道我做錯了,您能不能每個選項(xiàng)給我講講,我想知道自己錯哪里了,這道題沒有答案解析。謝謝老師
麻煩問一下,9月1號以后,個體工商戶的業(yè)務(wù)人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請問抖音平臺的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開票開什么內(nèi)容呢
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
老師,麻煩問下,為什許可證注銷流程,需要用到營業(yè)執(zhí)照嗎?可以先把營業(yè)執(zhí)照注銷了嗎?
具體點(diǎn),如上月留抵10元,本月銷項(xiàng)稅100元,進(jìn)項(xiàng)稅80元,求結(jié)轉(zhuǎn)分錄,交50元,如稅
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50
上月留抵分錄不用體現(xiàn)是嗎
您好, 不用,直接抵了,按實(shí)際應(yīng)交的做最后一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了