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上月有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄

2020-10-14 06:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 06:42

您好 ,如果本月有應(yīng)交的增值稅,你就做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交這個稅 如果本期不用繳納增值稅,您就可以不用做分錄

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快賬用戶8016 追問 2020-10-14 06:48

具體點(diǎn),如上月留抵10元,本月銷項(xiàng)稅100元,進(jìn)項(xiàng)稅80元,求結(jié)轉(zhuǎn)分錄,交50元,如稅

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齊紅老師 解答 2020-10-14 07:05

你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50

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快賬用戶8016 追問 2020-10-14 20:48

上月留抵分錄不用體現(xiàn)是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 20:56

您好, 不用,直接抵了,按實(shí)際應(yīng)交的做最后一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了

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您好 ,如果本月有應(yīng)交的增值稅,你就做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交這個稅 如果本期不用繳納增值稅,您就可以不用做分錄
2020-10-14
您好 請問上期留抵的時(shí)候分錄怎么寫的
2024-09-08
你好,上月有留抵的稅額,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,結(jié)果是繼續(xù)留抵,還是有稅款需要繳納?
2021-06-10
這個月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)是嗎?
2023-09-26
你好,按照現(xiàn)在的會計(jì)制度,其實(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。只要在申報(bào)表上面留底就好了。
2025-04-16
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