是的,這個不需要填寫了,你之前填寫過了,沒有再交稅不需要填寫
老師好,我們稅控盤維護費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
增值稅減免稅申報明細表,期初余額就填寫沒有抵扣的稅盤和系統(tǒng)維護費480,本期發(fā)生額還沒有繳納就不用填寫吧?
2020年4月獲得金稅盤維護費280元,期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒有銷項,填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動生成0,本期實際抵減稅額為280,保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎?維護費發(fā)票減免有沒有期限?
這個月有稅盤維護費,不抵扣的話 明細表和增值稅附表四 本期發(fā)生額是填0還是填280 實際抵扣填0
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
去年的480一直沒有抵扣,不用填寫嗎?
期初余額就是零嗎?
你之前填寫嗎,這個沒有填寫期初是沒有金額,這個期初是根據(jù)上期你填寫的期末數(shù)生成的,不是自己填寫的,
等需要交增值稅再抵減就可以
去年交過480元,一直沒有抵扣,今年的還沒有繳納,期初余額不需要填寫上480嗎?
不需要你這個后續(xù) 交的時候填寫本期發(fā)生額,期初余額是自動生成的,這個沒有抵扣期限
期初余額我點擊了可以填寫的,
需要交稅再填寫就可以,這個沒有期限
那你填寫期初上面,我看學(xué)員反饋是自動生成呢
期初填寫那本期發(fā)生額是不需要填寫了只填寫一個就可以這個2欄
這不可以亂填的,去年沒有抵扣的系統(tǒng)稅控480元,填寫期初余額上嗎?
2.第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。我去查填寫說明,你這個之前沒有填寫,應(yīng)該是填寫本期發(fā)生額下面才對,
填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額 ,根據(jù)期末數(shù)生成的,我看學(xué)員反饋也是這樣