你好,你們主營(yíng)是什么的這個(gè)?
請(qǐng)教老師我們7月份按照新收入準(zhǔn)則計(jì)了合同資產(chǎn),確認(rèn)了收入,這個(gè)在次月納稅申報(bào)的時(shí)候是不是要申報(bào)繳納增值稅呀?但是我們還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有收到款呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期沒(méi)有收入,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
沒(méi)有確認(rèn)收入,沒(méi)做賬,只是拿到啦結(jié)算單,要不要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呀?
去年12月出口一批貨物,但還沒(méi)有給工廠付款,也沒(méi)有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,是不是只要當(dāng)期沒(méi)有確認(rèn)收入,增值稅就都是做0申報(bào)?
老師好,給客戶(hù)買(mǎi)車(chē)票,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車(chē)輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車(chē)的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶(hù)有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷(xiāo)售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài),不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣(mài)稅率都是可以1是不是?2、如果賣(mài)10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專(zhuān)票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣(mài)可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專(zhuān)票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
賣(mài)電的,收到的是電費(fèi)結(jié)算單
你好,如果沒(méi)做收入的話,不需要申報(bào)。