外貿(mào)出口的不需要愛考慮增值稅稅負(fù)率,這個(gè)出口可以退稅的

找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會(huì)多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會(huì)缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過去的,客戶按我們報(bào)過去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
你好!我是小白,需要找一個(gè)有出口經(jīng)驗(yàn)的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請(qǐng)紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項(xiàng)就能免稅,是否就能解決進(jìn)項(xiàng)票不足的情況? 3、我們工廠會(huì)招一些臨時(shí)工,不買社保,但超出4個(gè)小時(shí),是不是就不能算臨時(shí)工,怎么解決這個(gè)問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購買了社保8人,請(qǐng)問有沒有問題? 5、我聽說工廠如果招兩個(gè)殘疾人,就會(huì)有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對(duì)于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價(jià)開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?
找樸老師解決一下問題,謝! 1、之前購入的原材料,開票單價(jià)有些材料虛高了,有些材料虛低了,相比實(shí)際對(duì)賬單金額來講,如果單價(jià)虛高了那部分成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,進(jìn)項(xiàng)抵扣多了,單價(jià)虛低了那部分成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,進(jìn)項(xiàng)抵扣少了,這個(gè)跟稅負(fù),企業(yè)所得稅是不是有影響 2、現(xiàn)在這個(gè)賬將按實(shí)際對(duì)賬單單價(jià)調(diào)整過來,會(huì)不會(huì)有預(yù)警,稅負(fù)高了又或低了 3、數(shù)電發(fā)票,請(qǐng)問是不是張數(shù)與金額開多少,沒有限額的,如果一份合同是6百多萬,一張發(fā)票開完出來,有沒有風(fēng)險(xiǎn)的
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月,那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做?確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提?還是等申報(bào)退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫? 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
請(qǐng)問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


企業(yè)所得稅的話就是不含稅收入乘以所得稅稅負(fù)率
不是外貿(mào)出口公司,是內(nèi)銷公司, 那怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅
增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入*100% 所得稅稅負(fù)率=所得稅稅額除以不含稅收入乘以00%
成本,進(jìn)項(xiàng),增值稅各要交多少,能幫忙算算嗎 生產(chǎn)企業(yè)出口與外貿(mào)出口都是按進(jìn)項(xiàng)退稅,哪個(gè)劃算,兩家都要交企業(yè)所得稅,能幫忙分析一下利和弊嗎?建議做出口嗎
稅負(fù)率是2.91是增值稅還是所得稅
增值稅稅負(fù),幫忙分析一下,老板在催
你們的不含稅收入乘以增值稅稅負(fù)率就是你要交的增值稅
六千萬是不含稅,增值稅稅率是13%的話 那就是 2.91%=(60000000*13%-進(jìn)項(xiàng))/60000000 這樣算出來就是你要開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)
需要多少成本,進(jìn)項(xiàng)呢
進(jìn)項(xiàng)上面算式寫出來了,你自己算算 成本費(fèi)用的話就是 所得稅稅負(fù)率=(收入減成本費(fèi)用)/不含稅收入
代入已知數(shù),求未知數(shù)成本費(fèi)用就行