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老師,我接了上一個會計的賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬和總賬原值相差了231000元,是一批桌椅的原值,原因是當(dāng)時這個會計把這批桌椅計入到管理費(fèi)用了,但是他又在固定資產(chǎn)明細(xì)賬上記了這批桌椅的原值,但是她報資產(chǎn)負(fù)債報表時固定資產(chǎn)原值是按扣除了這批桌椅的原值后的金額報的,我該怎么記賬?就是他總賬比明細(xì)賬原值多231000,他報表原值不含這231000

2020-10-13 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 20:14

你好,他利潤表是怎么做的,當(dāng)期利潤減沒減這一部分。

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你好,他利潤表是怎么做的,當(dāng)期利潤減沒減這一部分。
2020-10-13
同學(xué)你好,內(nèi)帳的這個固定資產(chǎn)表格,購買時是否全部都有發(fā)票,這個要去核實(shí)下,可以復(fù)制一個表格出來,然后逐一去核實(shí)下,把有票據(jù)的可以做外帳掛帳;
2021-06-03
學(xué)員你好,按理說稅務(wù)上要有發(fā)票或者先做賬發(fā)票后到也行,你這個都已經(jīng)這么久了,如果找不到發(fā)票建議不要放到稅務(wù)賬里去。
2021-06-03
可以打,有發(fā)票的不需要
2023-08-14
尊敬的學(xué)員您好!那你看看是原值,還是折舊這里有差異。實(shí)在找不到原因。做一筆盤虧或者盤盈。調(diào)成正確的吧。
2023-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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