第一問,可以的, 當(dāng)月做的,直接做應(yīng)交稅費-增值稅 進項稅,就可以了
老師好,當(dāng)月收到未認(rèn)證的發(fā)票可以不做當(dāng)月?啥時候認(rèn)證啥時候做,如果做當(dāng)月,該怎樣做?
你好,老師!11月的發(fā)票,12月份才收到,帳直接做飯12月份就可以了嗎,其實11月的時候發(fā)票認(rèn)證平臺上有,當(dāng)時也沒認(rèn)證什么帳也沒做
老師我是機械廠,有時候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個材料,這種是暫估入庫,還是在認(rèn)證的時候在做庫房帳?
請問老師,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票是不是要做到當(dāng)月的賬內(nèi),如果5月認(rèn)證,做到6月或7月是否可以
當(dāng)月收到的發(fā)票就算不認(rèn)證、不結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做賬是吧!如果收到專票當(dāng)月不認(rèn)證的話,會計分錄怎么做
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因為客戶那邊出問題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機械費,對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思???
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
當(dāng)月收到未認(rèn)證的發(fā)票做到當(dāng)月的話,該怎樣做賬。
借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進項
能把借貸說完整麼,當(dāng)月未認(rèn)證和次月認(rèn)證的分錄。
借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進項 貸銀行存款, 次月認(rèn)證 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進項