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老師我是機械廠,有時候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個材料,這種是暫估入庫,還是在認(rèn)證的時候在做庫房帳?

2021-02-03 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 20:01

您好??梢詴汗廊霂?, 借:原材料 應(yīng)交稅費—增值稅—進項—待抵扣認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-02-03 20:02

認(rèn)證了就是:借:應(yīng)交稅費—增值稅進項 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進項—待抵扣認(rèn)證

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快賬用戶7644 追問 2021-02-03 20:06

應(yīng)付賬款就掛開票那個單位,還是暫估入庫

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齊紅老師 解答 2021-02-03 20:08

您該付款給哪個單位就掛哪個單位的應(yīng)付賬款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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