你好暫估的是收入嗎請(qǐng)問?
老師,我7月暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,9月來的發(fā)票內(nèi)容和金額和我暫估的不一致,這種情況怎么處理好
因?yàn)?020年第四季度銷項(xiàng)金額大,很多成本票沒有收回來。在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,我賬務(wù)處理是進(jìn)行暫估成本。成本票估計(jì)得2021年3月左右供貨商會(huì)開出來。像本年收回成本票是沖暫估,做一個(gè)和成本票正確的分錄。像這種跨年的應(yīng)該怎么處理呢?
你好,上一年度暫估的金額本月開回來了,但是本月沒有往出開發(fā)票,這種情況怎么處理
你好,暫估的發(fā)票這個(gè)月開回來了,本月沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,怎么報(bào)稅
請(qǐng)教老師,上年度暫估的合同成本里在匯算清繳前收到發(fā)票,金額比暫估的要多,這種情況多出的部分怎么處理?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會(huì)計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,有一個(gè)員工2024年12月31日離職社保沒有轉(zhuǎn)走仍在原單位繳納,2025年4月份社保不在公司繳納,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí)離職日期是寫2024.12.31還是2025.04.30
請(qǐng)問老師,有一張專票,本月認(rèn)證未抵扣,借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對(duì)不
老師 咨詢一下房屋租賃的稅率 我們是一般納稅人 開房屋租賃的普票
暫估的是庫存
那您就正常的沖銷去年暫估的憑證,然后今年按照發(fā)票正常的入賬就可以。
但是本月沒有往出開發(fā)票,稅務(wù)局是要退稅嗎
您好,您如果有進(jìn)項(xiàng)稅留底,可以向稅局申請(qǐng)。
這種情況必須退稅嗎
不是的,你也可以后期抵扣應(yīng)繳
收到發(fā)票如何沖暫估
首先把去年的分錄抄一遍。借貸方向一樣,金額寫負(fù)數(shù)就是紅沖。第二步,按照發(fā)票正常入賬。這樣前后兩個(gè)分路,一正一負(fù)抵消。
這種情況如何處理
這樣子在本年一正一負(fù)不影響以前損益,也不用做任何調(diào)整。
光有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是要退稅嗎
如果鏡像有留底,可以申請(qǐng)退稅。
進(jìn)項(xiàng)稅有留底,可以申請(qǐng)退。
不想退稅怎么辦
不想退稅就直接放著留底,后期抵扣就可以。
發(fā)票入賬不抵扣怎么處理
抵扣可以一直先放在進(jìn)項(xiàng)稅里面。
具體怎么做賬
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借成本或費(fèi)用等。應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款