你好,是的額,是要做收入了
老師 我公司之前沒有期初數(shù) 我這個月建的期初數(shù),有漏記應收預收,不知道怎么調賬,也就是說之前的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入沒做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應收賬款,不知道怎么調。
老師,公司賬上到了貨款,是之前開票確認了收入,之前沒有掛應收賬款,現(xiàn)在回的這些款該怎么做賬
銷售收入是之前年度的。之前一直在預收掛著呢沒有結轉過收入,今年開票了我全部結轉到主營業(yè)務收入了,現(xiàn)在要區(qū)分以前年度和現(xiàn)在的收入。要怎么做調整分錄
老師,我們是旅行社,去年付給酒店的房費,忘記要發(fā)票了,現(xiàn)在去要,酒店以跨年為理由,不愿意開給我們,之前做的是預付賬款,是不是要轉到營業(yè)外支出呢,疫情期間,也倒閉了很多家,好幾家都沒有提供發(fā)票,不知道怎么進行賬務處理
老師,之前有個客戶POS機收款,我做的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入(無票收入),上個月客戶要開票,當時做的分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,現(xiàn)在掛著應收款,我這個月分錄怎么調
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細)需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關系對不上的原因有哪些?
員工退回團建費,咋寫會計分錄
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,公司給員工墊付交的個稅,還沒有從員工工資扣,個稅就是負數(shù),這種情況在財務報表年報時,需要重分類嗎。