您好,280元,還需要填 附表四第一行,主表的第23行,你填一下,不明白再問。
老師,您好!增值稅設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,除了在減免稅申報(bào)表內(nèi)填寫外,還在哪個(gè)表里填寫?我上個(gè)月繳納增值稅款,這個(gè)280元始終在申報(bào)表里,怎么才能抵減?
老師好,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個(gè)表嗎?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師,您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減的《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表怎么填280,這個(gè)月稅額是48元
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級科目是什么?
只有在需要繳納增值稅時(shí)填寫主表嗎?我這個(gè)月沒有應(yīng)納稅額
填了以后是是負(fù)數(shù)
如果這個(gè)月本來就不交增值稅,那主表第23就不填,等繳納時(shí)再填。 附表四先填 本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減額 這二欄,本期實(shí)際抵減稅額不要填,這樣期末余額就是280,等下次需要抵減時(shí),再填進(jìn) 本期實(shí)際抵減稅額那欄就可以。
我去年的280沒有抵減,今年又發(fā)生280的維護(hù)費(fèi),剛才試著填了一下減免稅申報(bào)表,不讓我填兩個(gè),是不是我要等去年的抵減后再填今年的?
應(yīng)該不會(huì),系統(tǒng)是怎么提示的?
減免性質(zhì)代碼及名稱不能重復(fù)
另外的280填在本期發(fā)生額,你看下行不行
不行,自動(dòng)跳到期初余額
這個(gè)表等你實(shí)際抵扣了再填,直接填期初余額560。
好的,謝謝
不用謝,下次有問題可以再來問。