這個會引起這個財務(wù)費用這個本年累計數(shù)不對,這個應該做借銀行 借財務(wù)費用利息收入-120這樣,
老師,我公司用的是金蝶軟件,收到銀行解結(jié)息120元,借:銀行存款120 貸:財務(wù)費用―利息費用120 這樣做合理嗎?期末結(jié)轉(zhuǎn)損益不得問題,報表間勾稽關(guān)系也不得問題,之前一直這樣做,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今天看了一下賬覺得怪怪的。謝謝老師。
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應交稅比預繳稅大,這個時候賬務(wù)處理,計提的時候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時:借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用,今年開始想每月做個租金費用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費用支出會好些?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現(xiàn)在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班?,F(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結(jié)存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬
那我現(xiàn)在把前期做錯的憑證沖了,做正確的就行哈!
這個我建議反結(jié)賬這樣,
反結(jié)賬會不會影響之前已經(jīng)做申報的報表呢?也就是和之前上報稅局報表不一致,有沒有影響?
這個問題不大,這個影響是本年累計數(shù)
謝謝老師,辛苦了!
好,我先回復別的學員了